Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2023 2323013395 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/12391 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 18,974,97
07.11.2023 2223012610 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,540,77
07.11.2023 2223012612 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 12,51
07.11.2023 2223012702 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 834,30
07.11.2023 2223012772 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0081 4500225825 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
07.11.2023 2223012773 strážna služba 10/2023 ZM/2023/0081 4500226275 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,758,56
07.11.2023 2223012774 servis OST 10/2023 ZM/2021/0409 4500227960 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
07.11.2023 2223012775 zmes obaľovaná za tepla 4500226162 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 273,60
07.11.2023 2223012776 servis BT747FZ 4500228621 PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK 35700262 402,24
07.11.2023 2323012890 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/10798 Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK 36657921 299,02