Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2024 2224014783 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,349,54
12.12.2024 2224014784 Bezpečnostný materiál 4500248097 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 176,74
12.12.2024 2224014785 Oprava BL945IP 4500248270 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 248,50
12.12.2024 2224014786 Oprava BL717IR 4500248265 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 147,40
12.12.2024 2224014787 Oprava BL848GY 4500248251 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 301,60
12.12.2024 2224014788 Oprava BA219PS 4500248494 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 114,89
12.12.2024 2224014813 oprava snehovej radlice 4500248081 Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK 33331740 788,00
12.12.2024 2224014814 hutný, stavebný materiál 4500247835 Záhradné centrum Vígľaš s.r.o., Vígľaš 565, Vígľaš, 962 02, SK 45902208 2,998,25
12.12.2024 2224014815 oprava sypacej nadstavby 4500248075 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 2,980,00
12.12.2024 2224014816 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500247822 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 90,05