Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.09.2023 2223010219 refakturácia EE 8/23 ZM/2022/0252 4500225584 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 245,27
22.09.2023 2223010230 oprava BL139HZ 4500225595 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 426,25
22.09.2023 2223010231 IT materiál ZM/2023/0098 4500224908 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 6,499,00
22.09.2023 2223010232 servis na VZV FL-0115 4500225873 ELSYS manipulačná technika s.r.o., Kuklovská 80, Bratislava, 841 04, SK 50012959 186,80
22.09.2023 2223010233 zneškodnenie odpadu 9/23 ZML/328/2010 4500225832 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 388,72
22.09.2023 2223010234 Skrutkovač 4500225725 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 215,83
22.09.2023 2223010235 údržba R4 Svidník - obchvat 8/23 ZML/37/2010 4500225198 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,451,78
22.09.2023 2223010236 hutný, stavebný materiál 4500225817 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 462,44
22.09.2023 2223010237 oprava čerpadla Grundfos 4500223310 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 9,665,64
22.09.2023 2323009105 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/06557 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 2,364,07