Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2024 2224014707 Vyúčtovanie SME 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 325,59
11.12.2024 2224014708 Vyúčtovanie Strategie 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 76,90
11.12.2024 2224014709 Vyúčtovanie Stavebné materiály 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 30,00
11.12.2024 2224014710 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 56,00
11.12.2024 2224014711 Vyúčtovanie ASB 2025 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 28,00
11.12.2024 2224014712 Denník N 2025 Vyúčtovanie 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 468,00
11.12.2024 5024000462 Záloha Zeměměřič 2025 4500248486 SEND Předplatné spol. s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Praha - Horní Počernice, 193 00, CZ 61061409 990,00
11.12.2024 2224014713 Pravda 2025 Vyúčtovanie 4500247127 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 297,35
11.12.2024 2224014609 Konferenciersky servis 4500248471 Pivnica u zlatej husi,s.r.o., Pezinská 2, Slovenský Grob, 900 26, SK 35884045 997,23
11.12.2024 2224014589 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0467 4500246727 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 5,047,28