Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2024 2224014642 Pracovné náradie 4500246925 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 734,00
11.12.2024 2224014643 realizácia VDZ ZM/2022/0313 4500240783 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 11,369,18
11.12.2024 2224014644 ND na TZ v tuneli 4500246110 Fischer elek.součást.distribut SK s, Trenčianske Stankovce 367, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36316482 585,90
11.12.2024 2224014645 prenájom, servis prenosných WC ZM/2021/0106 4500248604 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,375,32
11.12.2024 2224014646 Spojovací, spotr materiál 4500248243 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 123,45
11.12.2024 2224014647 Elektroinštalačný materiál 4500247917 DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK 36831379 128,50
11.12.2024 2224014649 Oprava BL486ZN 4500248122 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 2,777,47
11.12.2024 2224014651 Realizácia VDZ na D1 4500245773 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 4,273,43
11.12.2024 2224014652 Oprava AA637TM 4500248158 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 195,75
11.12.2024 2224014653 Realizácia VDZ ZM/2022/0313 4500242409 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 2,501,10