Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003120 pracovná plošina 4500216538 KOVOTYP, s.r.o., Ľanová 8, Bratislava, 821 01, SK 35808705 1,062,41
03.04.2023 2223003130 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
03.04.2023 2223003114 oprava BA962XU 4500217844 AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK 17329477 1,097,51
03.04.2023 2223003119 Oprava vozoviek 03/2023 4500217557 Martin Twardzik, Na Robinsonce 1643/5, Ostrava - Poruba, 708 00, CZ 01950533 800,00
03.04.2023 2223003142 oprava a údržba osob. mot. vozidiel 4500218125 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 265,61
31.03.2023 2323005269 Nájomná zmluva FO VP/2023/03428 Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 00586421 8,32
31.03.2023 2223003083 náplň oceľových fliaš 4500218105 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 282,30
31.03.2023 2223003084 prenájom oceľových fliaš 4500218107 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
31.03.2023 2223003085 pneuservis vozidiel 4500217840 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 742,14
31.03.2023 2223003087 STK vozidiel 4500217277 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 450,00