Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2023 2223003062 Pneumatiky 4500217591 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 758,33
31.03.2023 2223003063 Pneumatiky 4500217923 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 23,33
31.03.2023 2323005269 Nájomná zmluva FO VP/2023/03428 Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 00586421 8,32
31.03.2023 2223003081 oprava kompresora 4500218213 Schneider Airsystems s.r.o., Novozámocká 165, Nitra, 949 05, SK 31444822 2,504,49
31.03.2023 2223003082 oprava BL985RX 4500217908 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 2,462,58
31.03.2023 2223003084 prenájom oceľových fliaš 4500218107 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
31.03.2023 2223003088 OOPP 4500217356 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 568,48
31.03.2023 2223003089 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217832 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 382,97
31.03.2023 2223003092 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500217621 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,466,88
31.03.2023 2223003154 Servis BL819ST 4500217850 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 200,95