Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2025 2225011834 Prenájom okruhov 11/2025 ZM/2015/0193 4500249174 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
06.11.2025 2225011837 Ubytovanie Hudecová M 4500262719 DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK 31579060 88,21
06.11.2025 2225011860 Ubytovanie Mateička 4500262833 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK 47504781 444,09
06.11.2025 2225011817 Spotreba elektrickej energie 9/25 ZM/2023/0323 4500262724 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,362,07
06.11.2025 2225011839 Poplatky za strediská 10/2025 4500252733 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
05.11.2025 2225011807 PO, BOZP 10/2025 ZML/220/2010 4500262231 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
05.11.2025 2225011808 servis, oprava vysokotlakového čističa 4500259758 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 623,30
05.11.2025 2225011809 Diagnostika stroja Kärcher 4500260703 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 118,70
05.11.2025 2225011811 Spojovací, spotrebný materiál 4500260486 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 331,84
05.11.2025 2225011812 Preglejka 4500260229 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 448,45