Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2013 2213001235 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500030245 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
05.02.2013 2213001236 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina 4500030244 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
05.02.2013 3013000034 Poplatok za ochranu majetku 4500029552 Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK 00735841 49,53
05.02.2013 2113000062 Vyhodnotenie anketového dopravného prieskumu pre stavbu DIaľnica D3 Svrčinovec - Skalité OBJ/76736/2012 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 8,920,00
05.02.2013 2113000067 GP ku NITRA2 OBJ/78832/2012 GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK 35715456 532,00
05.02.2013 2213001711 Záručný a pozáručný servis 4500030394 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 756,88
05.02.2013 2213000613 oprava hasiacích prístrojov a tlaková skúška hadíc 4500029282 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 215,86
05.02.2013 2213000614 Oprava a výmena mostných záverov 4500028406 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 1,601,56
05.02.2013 2213000615 oprava brúsky K030155 GSS 4500029293 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 154,17
05.02.2013 2213000617 stravné lístky 1400 ks 4500029482 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,600,00