Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2019 2219012391 upratovacie a čistiace práce na IO Žilina 09/2019 ZML/145/2010 4500158913 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
04.10.2019 2219012392 kancelársky materiál 4500157798 LL business, s.r.o., Zámocká 8, Bratislava, 811 01, SK 45654158 81,66
04.10.2019 2219012394 odborné prehliadky, revízie strojov 4500148377 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK 31652816 12,415,00
04.10.2019 2219012395 štvrťročný prenájom dávkovača vody tunel, Beharovce, 10- 12/2019 4500156949 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 18,00
04.10.2019 2219012396 pramenitá voda, tunel, Beharovce 4500156949 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 38,50
04.10.2019 2219012397 vrecia ZM/2018/0436 4500157926 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 270,50
04.10.2019 2219012398 krém na ruky ZM/2018/0436 4500157928 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 88,40
04.10.2019 2219012399 strážna služba Košice, 09/2019 ZM/2014/0527 4500156965 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,304,00
04.10.2019 2219012400 hygienický materiál 4500157679 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 245,00
04.10.2019 2219012401 ND na vozidlá 4500156941;4500157346;4500157922;4500157461;4500157922;4500158302 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 576,91