Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2019 | 2219012391 | upratovacie a čistiace práce na IO Žilina 09/2019 | ZML/145/2010 | 4500158913 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 04.10.2019 | 2219012392 | kancelársky materiál | 4500157798 | LL business, s.r.o., Zámocká 8, Bratislava, 811 01, SK | 45654158 | 81,66 | |
| 04.10.2019 | 2219012394 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 12,415,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012395 | štvrťročný prenájom dávkovača vody tunel, Beharovce, 10- 12/2019 | 4500156949 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 18,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012396 | pramenitá voda, tunel, Beharovce | 4500156949 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 38,50 | |
| 04.10.2019 | 2219012397 | vrecia | ZM/2018/0436 | 4500157926 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 270,50 |
| 04.10.2019 | 2219012398 | krém na ruky | ZM/2018/0436 | 4500157928 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 88,40 |
| 04.10.2019 | 2219012399 | strážna služba Košice, 09/2019 | ZM/2014/0527 | 4500156965 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,304,00 |
| 04.10.2019 | 2219012400 | hygienický materiál | 4500157679 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 245,00 | |
| 04.10.2019 | 2219012401 | ND na vozidlá | 4500156941;4500157346;4500157922;4500157461;4500157922;4500158302 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 576,91 |