Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2023 3022000838 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500214303 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,24
10.01.2023 2222014835 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 91,77
10.01.2023 2222014872 prenájom AB 12/22 ZM/2020/0411 4500197940 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
10.01.2023 2223000035 Stravné lístky BA2 ZM/2022/0510 4500214310 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 612,00
10.01.2023 3022000841 bez VO Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 500,00
10.01.2023 2322011521 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2022/12178 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 4,842,95
10.01.2023 2222014789 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 12/22 ZM/2014/0461 4500214512 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 860,226,95
10.01.2023 2222014864 prenájom fliaš 11.-12./22 4500214396 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 15,64
10.01.2023 2222014867 Kontrola a skúška OOPP 4500212583 PROTECT SK s.r.o., Nádražná 1853/39, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 48139726 35,00
10.01.2023 2222014876 eventové služby Mikuláš 4500212176 Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, 052 05, SK 36724068 4,840,00