Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.01.2023 3022000838 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500214303 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 33,24
10.01.2023 2222014835 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 91,77
10.01.2023 2222014872 prenájom AB 12/22 ZM/2020/0411 4500197940 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
10.01.2023 2223000035 Stravné lístky BA2 ZM/2022/0510 4500214310 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 612,00
10.01.2023 3022000841 bez VO Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 500,00
10.01.2023 2322011521 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2022/12178 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 4,842,95
10.01.2023 2222014789 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 12/22 ZM/2014/0461 4500214512 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 860,226,95
10.01.2023 2222014864 prenájom fliaš 11.-12./22 4500214396 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 15,64
10.01.2023 2222014867 Kontrola a skúška OOPP 4500212583 PROTECT SK s.r.o., Nádražná 1853/39, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 48139726 35,00
10.01.2023 2222014876 eventové služby Mikuláš 4500212176 Agentúra PRO-STAFF s.r.o., J. Matušku 2/2303, Spišská Nová Ves, 052 05, SK 36724068 4,840,00