Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.01.2025 2225000166 Chlornan sodný 4500249974 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 8,40
20.01.2025 2325000205 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-001/2023/Veľká/0152/SO682-00/RusJa Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, Poprad, 058 98, SK 35912651 2,192,93
20.01.2025 5025000356 Záloha za reg. poplatky za domény 4500249684 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 103,26
20.01.2025 2225000149 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 40,37
20.01.2025 2225000179 školenie vodičov 4500249312 Ing. Vladimír Lichvár, PhD. VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Pruské 294, Pruské, 018 52, SK 37191829 860,00
20.01.2025 2125000011 Zmluva o dielo - R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD ZM/2012/0204 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK 31815332 11,115,00
20.01.2025 2125000012 Odborný posudok k SoH pre stavby D3 KNM-OSC a D3 OSC-CA OBJ/98853/2024 NATUR-NET, s.r.o., Púpavova 43, Bratislava, 841 04, SK 35941421 4,950,00
20.01.2025 2225000146 Spotreba vody 7-12/2024 ZM/2015/0122 4500249470 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 489,84
20.01.2025 2225000147 Spotreba plynu za rok 2024 ZM/2015/0122 4500249466 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 22,731,95
20.01.2025 2225000148 Spotreba elektrickej energie 7-12/24 ZM/2015/0122 4500249468 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 5,736,41