Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.01.2025 2225000166 Chlornan sodný 4500249974 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 8,40
20.01.2025 2325000205 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-001/2023/Veľká/0152/SO682-00/RusJa Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, Poprad, 058 98, SK 35912651 2,192,93
20.01.2025 5025000356 Záloha za reg. poplatky za domény 4500249684 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 103,26
20.01.2025 2225000149 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 40,37
20.01.2025 2225000179 školenie vodičov 4500249312 Ing. Vladimír Lichvár, PhD. VZDELÁVACIA AKADÉMIA, Pruské 294, Pruské, 018 52, SK 37191829 860,00
20.01.2025 2125000011 Zmluva o dielo - R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD ZM/2012/0204 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK 31815332 11,115,00
20.01.2025 2125000012 Odborný posudok k SoH pre stavby D3 KNM-OSC a D3 OSC-CA OBJ/98853/2024 NATUR-NET, s.r.o., Púpavova 43, Bratislava, 841 04, SK 35941421 4,950,00
20.01.2025 2225000146 Spotreba vody 7-12/2024 ZM/2015/0122 4500249470 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 489,84
20.01.2025 2225000147 Spotreba plynu za rok 2024 ZM/2015/0122 4500249466 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 22,731,95
20.01.2025 2225000148 Spotreba elektrickej energie 7-12/24 ZM/2015/0122 4500249468 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 5,736,41