Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.02.2026 2226001732 Spotreba energie, prenájom trafo 01/26 ZM/2022/0252 4500267219 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 2,394,30
23.02.2026 2326003328 Nájomná zmluva PO VP/2026/03463 VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, Žilina, 010 01, SK 50963902 3,227,52
23.02.2026 2226001657 Podpora APV 02/2026 ZM/2018/0147 4500265758 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
23.02.2026 2226001658 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500267117 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 41,62
23.02.2026 2226001659 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500267254 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 470,02
23.02.2026 2226001660 PHM ZM/2011/0402 4500267084 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,484,86
23.02.2026 2226001661 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500267157 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 266,99
23.02.2026 2226001662 PHM, Autopotreby, poplatok ZM/2011/0402 4500267099 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 337,80
23.02.2026 2226001663 PHM, voda do ostrekovača, Poplatok ZM/2011/0402 4500267061 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 179,31
23.02.2026 2226001664 PHM, voda do ostrekovača, Poplatok ZM/2011/0402 4500267116 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 236,88