Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.10.2014 2214010743 oprava a údržba strojov a zariadení 4500060618 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 746,95
22.10.2014 2214010744 odborné prehliadky, revízie strojov 4500059747;4500053020 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 1,008,30
22.10.2014 2214010751 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500060764 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 948,40
22.10.2014 2214010752 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500060761 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 990,72
22.10.2014 2214010771 STK, emisia 4500060339 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 80,38
22.10.2014 2214010780 prenájom pracovnej plošiny 4500060255 LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, 054 01, SK 36480983 594,00
22.10.2014 2214010781 materiál 4500059345 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 246,23
22.10.2014 2214010783 materiál 4500060612 FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK 36207888 318,20
22.10.2014 2214010794 AKU bloková batéria 4500059887 Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK 34140794 562,00
22.10.2014 2214010991 kanc.papier ZM/2011/0445 4500060552 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 90,30