Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.08.2013 2213008578 Hygienický materiál 4500039021 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 593,77
21.08.2013 2213008541 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 815,55
21.08.2013 2213008577 Stravné lístky 4500038486 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,752,10
21.08.2013 2213008579 Náhradné diely 4500039029 Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK 35805897 672,93
21.08.2013 2213008580 Olovený akumulátor 4500038980 Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK 35875151 150,00
21.08.2013 2213008581 Materiál 4500038271 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 27,33
21.08.2013 2213008582 Hydraulické hadice 4500039165 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 964,59
21.08.2013 2213008583 Náhradné diely 4500038794 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 172,68
21.08.2013 2213008584 Práce na obnove prietoku 4500038172 Darkent, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK 44341938 9,907,82
21.08.2013 2213008587 Materiál 4500038238 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 1,446,12