Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2015 | 2215000683 | opravárenské a servisné práce na OST Polianky, január 2015 | ZML/73/2008 | 4500066796 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 02.02.2015 | 2315001566 | Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno | 30201/ZoNZVB-19/2014/Malý Šariš/1020/VVB_FA VFT150030 | RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o., K Surdoku 9, Prešov, 080 01, SK | 36495336 | 2,782,31 | |
| 02.02.2015 | 2215000687 | posúdenie projekt. dokum. D3 Svrč. - Skalité | 4500065931 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 33,84 | |
| 02.02.2015 | 2215000762 | oprava zváračky | 4500067391 | GÜDE Slovakia, s.r.o., Roveň 208, Podtureň, 033 01, SK | 36389862 | 210,75 | |
| 02.02.2015 | 2215000804 | školenie vodičov | 4500059683 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 85,00 | |
| 02.02.2015 | 2115000037 | Analýza nákladov a výnosov (CBA) | OBJ/80124/2014 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 19,880,00 | |
| 02.02.2015 | 2215000415 | Oprava čistiacej lyžice vozidla | 4500066447 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 920,00 | |
| 02.02.2015 | 2215000417 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500066455 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 02.02.2015 | 2215000418 | Ročné parkovacie karty | 4500066077 | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY, Športová hala, sídlisko SNP 2549, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31637655 | 100,00 | |
| 02.02.2015 | 2215000419 | Oprava vozidla | 4500066243 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 993,60 |