Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.01.2015 2214015034 prevádzka meteost. SC, december 2014 ZML/159/2011 4500065847 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
12.01.2015 2214015035 monitorovanie VZ 10-12/2014 ZML/144/2010 4500065637 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
12.01.2015 2214015056 zabezp.prevádzky soc.zariad. na odp.Dechtáre, december 2014 ZM/2013/0172 4500046611 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
12.01.2015 2214015057 upratovacie služby na SSÚD LM, december 2014 ZM/2013/0156 4500046609 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
12.01.2015 2214015058 toaletné potreby ZM/2014/0389 4500064897 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 529,36
12.01.2015 2214015059 zvislé dop.značky ZM/2014/0482 4500065051 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,675,00
12.01.2015 2214015060 zvislé dopr.značky ZM/2014/0482 4500065055 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,145,00
12.01.2015 2214015082 material na DZ ZM/2011/0465 4500058582 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,478,40
12.01.2015 2214015083 čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500064488 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 933,10
12.01.2015 2215000048 servis os.mot.vozidla ZM/2013/0382 4500060765 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 169,33