Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2013 | 2213010555 | Servisná prehliadka vozidla | 4500041453 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 328,27 | |
| 10.10.2013 | 2213010556 | Pneumatika | 4500041552 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 70,11 | |
| 10.10.2013 | 2213010558 | Servis EPS | 4500041350 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 570,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010559 | Hygienický materiál | 4500041224 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 422,91 | |
| 10.10.2013 | 2213010561 | Vodoinštalatérske práce | 4500041182 | Dušan Čulena, Vajnorská 30, Bratislava, 831 04, SK | 36915734 | 330,78 | |
| 10.10.2013 | 2213010667 | dopravné značky | 4500040875 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 867,50 | |
| 10.10.2013 | 2213010672 | Oprava štruktúrovanej kabeláže ŠSLJ | 4500040934 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 993,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010699 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500040906 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 331,94 | |
| 10.10.2013 | 2213010707 | dopravné značky | 4500041986 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 591,00 | |
| 10.10.2013 | 2213010709 | batérie | 4500041492 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 180,00 |