Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2213005875 | Kurz anglického jazyka | 4500031425 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 146,25 | |
| 06.06.2013 | 2213005878 | Poplatok za školenie | 4500035542 | SYP, s.r.o., Rajčianska 44, Bratislava, 821 07, SK | 35858940 | 1,265,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005879 | Kurz anglického jazyka | 4500034642 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 117,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005881 | Upratovacie práce, hygienické náplne | 4500036194 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 | |
| 06.06.2013 | 2213006025 | Poskytovanie technickej a systémovej podpory | 4500036189 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 98,250,00 | |
| 06.06.2013 | 2213006027 | Prevádzka IS za 5/2013 | 4500035839 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 | |
| 06.06.2013 | 2213006043 | Výstupy zo zariadenia | 4500035878 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o, Černyševského 10, Bratislava, 851 01, SK | 31338551 | 195,58 | |
| 06.06.2013 | 2213006044 | Prenájom areálu Haniska | 4500036188 | SH TRADE, s.r.o., Košice, Rhodyho 14, Bardejov, 085 01, SK | 31712673 | 487,50 | |
| 06.06.2013 | 2213006045 | Strážna služba | 4500034520;4500036190 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 4,030,62 | |
| 06.06.2013 | 2213006048 | Náklady pri vylúčení a obmedzení koľaje | 4500035033 | SMSÚ ŽTS TO Trnava - ŽSR, Bratislavská 6/D, Trnava, 917 02, SK | 31364501 | 439,60 |