Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2013 | 2213001837 | Dobropis k faktúre 0222013 | 4500030023 | Dendra a.s., Horný Val 31, Žilina, 010 03, SK | 44715854 | -477,98 | |
| 05.03.2013 | 2113000194 | ZoD D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 4,846,19 | |
| 05.03.2013 | 2113000195 | ZoD - D1 Ladce - Sverepec v k.ú. Sverepec, MPV | ZML/1696/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 149,47 | |
| 05.03.2013 | 2113000196 | MPV D1 Sverepec - Vrtižer k SP | ZML/1287/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 8,669,39 | |
| 05.03.2013 | 2113000214 | 4500013879 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 30,801,48 | ||
| 05.03.2013 | 2213001855 | Autopotreby | 4500030220 | Marián Troliga - MT, Košická 20, Prešov, 080 01, SK | 10671315 | 312,00 | |
| 05.03.2013 | 2213001856 | Prenájom fliaš | 4500030906 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 27,67 | |
| 05.03.2013 | 2213001858 | Oprava vozidla | 4500030845 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 930,28 | |
| 05.03.2013 | 2213001859 | Autobatéria | 4500030343 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 | |
| 05.03.2013 | 2213001860 | Montážne práce | 4500030968 | HARMANN s.r.o., Študentská 39, Trnava, 917 01, SK | 36220710 | 29,48 |