Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2013 | 2213000549 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 3,69 | |
| 04.02.2013 | 2213000551 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 55,74 | |
| 04.02.2013 | 2213000577 | Posypová soľ | 4500029368 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 19,518,94 | |
| 04.02.2013 | 2213000579 | Posypová soľ | 4500029370 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 7,023,17 | |
| 04.02.2013 | 2213000580 | Posypová soľ | 4500029369 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 16,462,10 | |
| 04.02.2013 | 2213000594 | Asfaltová zmes | 4500028572 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 | |
| 04.02.2013 | 2213000595 | Oprava vozidla | 4500029225 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 469,65 | |
| 04.02.2013 | 2213000596 | Stravné lístky | 4500029304 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 68,00 | |
| 04.02.2013 | 2213000597 | Servisný prenájom rohoží | 4500029504 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 | |
| 04.02.2013 | 2213000598 | Materiál | 4500029464 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 46,57 |