Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2026 2226000995 čelová lampa 4500266167 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 120,72
06.02.2026 2226000999 AdBlue 02/2026 ZM/2024/0486 4500266165 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 660,00
06.02.2026 2226001000 AdBlue 01/26 ZM/2024/0486 4500265878 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 599,70
06.02.2026 2226001001 PHM, Autopotreby ZM/2011/0402 4500266449 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,378,11
06.02.2026 2226001002 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500266470 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 10,569,10
06.02.2026 2226001003 Zneškodnenie odpadu 01/26 ZML/214/2010 4500265868 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 893,20
06.02.2026 2226001004 stĺpik, betónový stĺpik 4500264518 ZIPPA PN, s. r. o., Obchodná 2601/4, Piešťany, 921 01, SK 48184799 980,00
06.02.2026 2226001005 kalibrácia, overenie alkotestera 4500265098 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 339,63
06.02.2026 2226001006 Mop plochý ZM/2024/0208 4500266183 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 31,30
06.02.2026 2226001014 Oprava, údržba XEROX Prešov 4500265904 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 295,00