Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 2225005467 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500254807 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 732,08 |
| 27.05.2025 | 2225005468 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500255288 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 143,40 |
| 27.05.2025 | 2225005469 | STK, servis vozidiel | 4500254915 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 558,54 | |
| 27.05.2025 | 2225005470 | OOPP | 4500255111 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 46,74 | |
| 27.05.2025 | 2225005471 | OOPP | 4500254717 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 1,431,64 | |
| 27.05.2025 | 2225005472 | OOPP | 4500254693 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 6,937,77 | |
| 27.05.2025 | 2225005474 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500255512 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 158,43 |
| 27.05.2025 | 2225005475 | OOPP | 4500255588 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,732,25 | |
| 27.05.2025 | 2225005476 | Výmena zábradlia, sanácia ríms R1-190 | ZM/2023/0394 | 4500253542 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 122,968,70 |
| 27.05.2025 | 2225005477 | AdBlue 5/25 | ZM/2024/0486 | 4500255415 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 300,00 |