Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.03.2025 2225002149 provízia z predaja DZ 02/25 ZM/2024/0102 4500252329 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 151,81
06.03.2025 2225002150 Provízia z predaja DZ 02/25 ZM/2024/0091 4500252332 BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK 31414753 80,39
06.03.2025 2225002151 Svetlomet pravy predný 4500251879 Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Tuhovská 10441/5, Bratislava - Vajnory, 831 07, SK 54192391 297,63
06.03.2025 2225002152 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0104 4500252334 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 63,89
06.03.2025 2225002153 Likvidácia odpadu 02/25 ZML/226/2010 4500251832 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,953,77
06.03.2025 2225002154 OOPP obuv, mikina 4500251965 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 149,80
06.03.2025 2225002155 Upratovacie služby 02/25 4500249528 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
06.03.2025 2225002156 Likvidácia odpadu 02/25 ZM/2023/0376 4500249335 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 556,68
06.03.2025 2225002157 Provízia z predaja DZ 02/25 ZM/2024/0080 4500252336 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 159,46
06.03.2025 2225002158 provízia z predaja DZ 02/25 ZM/2024/0077 4500252338 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 103,60