Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2023 2223012917 servis AA880BR 4500228752 ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 00679291 241,28
13.11.2023 2223012918 revízia v areáli ČS SSÚD LM ZM/2023/0403 4500227187 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 1,290,00
13.11.2023 2223012919 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2022/0020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 9,261,05
13.11.2023 2223012920 OOPP 4500226644 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 2,341,56
13.11.2023 2223012921 servis BT630GY 4500228817 PPC TEAM plus s.r.o., Einsteinova 13, Bratislava, 851 01, SK 35700262 367,13
13.11.2023 2223012922 dodatočné odvodnenie vozoviek ZM/2023/0311 4500227221 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 6,804,00
13.11.2023 2223012923 servis BL495ZP 4500228004 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 471,00
13.11.2023 2223012938 karisieť na opravy 4500227381 MIRALEX, s.r.o., Štefánikova 828, Púchov, 020 01, SK 36016454 6,501,78
13.11.2023 2223012939 revízie v areáli ČS Prešov ZM/2023/0403 4500227930 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 1,290,00
13.11.2023 2223012941 oprava mosta D1-206 ZM/2023/0284 4500223269 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 254,172,53