Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2024 2224000369 odťah BA526PL 4500232021 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK 45414408 200,00
23.01.2024 2224000370 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500231524 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 613,30
23.01.2024 2224000375 čistenie BL567RX 4500231622 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
23.01.2024 2224000376 čistenie BL251VT 4500231624 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
23.01.2024 2224000377 čistenie BL226ZN 4500231623 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 70,00
23.01.2024 2224000378 servis BL877GY 4500231628 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 115,00
22.01.2024 2124000029 Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0520 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 1,788,675,30
22.01.2024 2324000446 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/00686 SG4 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK 51809001 3,762,48
22.01.2024 2324000465 Nájom pozemkov VP/2024/00604 Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, Vyšná Hutka, 040 18, SK 00691291 0,80
22.01.2024 2324000466 Kúpna zmluva na pozemok PO č.30703/KZ-217/2023/Turie/1856/SO V611-00/TraMi Rímskokatolícka cirkev farnosť Višň ové, Višňové 70, Višňové, 013 23, SK 31905269 309,70