Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.05.2023 2223005386 ubytovanie 19.- 20.5.23 4500219948 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 904,73
26.05.2023 2323006519 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05535 Obec Oščadnica, Oščadnica 745, Oščadnica, 023 01, SK 00314170 94,870,66
26.05.2023 2223005324 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500220241 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 507,90
26.05.2023 2223005328 zaškolenie obsluhy 4500219804 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 253,50
26.05.2023 2223005330 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500220035 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 320,12
26.05.2023 2223005336 ND na vozidlá 4500220445 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 928,13
26.05.2023 2223005337 ND na vozidlá 4500220430 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 986,20
26.05.2023 2223005339 oprava BA745RV 4500220203 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 710,90
26.05.2023 2223005344 oprava BL407YI 4500220456 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 150,00
26.05.2023 3023000435 Poplatok za znečisť. ovzdušia 22 4500220710 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 34,00