Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2023 2223014857 elektroinštalačný materiál 4500230941 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 176,97
20.12.2023 2323014828 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/13626 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK 36022047 51,81
20.12.2023 2223014858 údržba RC, C 1.triedy 11/23 ZML/37/2010 4500226198 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 1,932,75
20.12.2023 2323014829 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/17441 Židovská náboženská obec, Okružná 32, Prešov, 080 01, SK 31993273 6,31
20.12.2023 2223014859 brašňa na náradie 4500230546 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 149,74
20.12.2023 2223014860 nerezové číslo 4500230630 ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 30779553 19,00
20.12.2023 2223014861 servis VZV Jungheinrich 4500230861 Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 51073404 93,00
20.12.2023 2223014862 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500230788 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 166,55
20.12.2023 2223014863 uzáver nádrže 4500230427 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 34,16
20.12.2023 2223014864 pracovné náradie 4500230412 Ladislav Török - LT servis, Vyšná Hutka 27, Vyšná Hutka, 040 18, SK 41837533 766,34