Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2025 2225011804 diagnostika, oprava kamier ZM/2024/0231 4500259563 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 8,217,40
05.11.2025 2225011805 výmena akumulátorov ZM/2024/0231 4500259975 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,075,60
05.11.2025 2225011806 Chlorid horečnatý tuhý MA ZM/2025/0766 4500262038 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,300,00
04.11.2025 5025000625 Predplatné Hospodárske noviny 4500262357 MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51904446 738,70
04.11.2025 2225011654 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 114,65
04.11.2025 2225011658 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 71,52
04.11.2025 2225011684 SMS Direct 10/2025 4500261058 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 29,07
04.11.2025 2225011891 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,654,54
04.11.2025 2225011656 prezúvanie BL134RO ET/2025/0010 4500262003 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 78,05
04.11.2025 2225011659 Oprava vozoviek KE a PO ZM/2023/0312 4500258062 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,484,40