Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.07.2025 2225007254 servis kosačky Energreen ZM/2024/0127 4500256402 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 1,074,00
11.07.2025 2225007255 servis výťahu, výmena komp. 4500256349 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK 47687908 675,10
11.07.2025 2225007259 provízia z predaja DZ 06/25 ZM/2024/0079 4500257643 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 374,27
11.07.2025 2225007260 provízia z predaja DZ 06/25 ZM/2024/0093 4500257644 FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK 45616973 191,44
11.07.2025 2225007261 zabezp.implement., prevádzky systému ZM/2014/0461 4500257650 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 410,068,05
11.07.2025 2225007263 služby v oblasti ŽP 06/2025 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
11.07.2025 2225007264 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257321 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 10,53
11.07.2025 2225007285 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 1,230,95
11.07.2025 2225007265 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500257000 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,197,45
11.07.2025 2225007286 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 871,91