Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.12.2024 2224013935 Smerové stĺpiky ZM/2024/0473 4500246466 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,340,00
02.12.2024 2224013936 Kilometrovník ZM/2024/0046 4500246840 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 51,00
02.12.2024 2224013937 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
02.12.2024 2224013938 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,670,40
02.12.2024 2224013939 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245291 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,106,20
02.12.2024 2224013940 Oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245384 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,400,80
02.12.2024 2224013941 oprava DBZ na D1 11/24 ZM/2024/0477 4500245381 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,368,00
02.12.2024 2224013942 Oprava DBZ na R1 11/24 ZM/2024/0477 4500245689 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,514,40
02.12.2024 2224013943 oprava BA385PN 4500246104 Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 41841301 1,728,12
02.12.2024 2224013944 STK vozidiel 11/2024 4500246211 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 508,33