Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2024 2224007647 provízia predaj DZ 06/24 ZM/2024/0101 4500240682 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 9,51
12.07.2024 2224007648 Kancelárska stolička ET/2023/0037 4500239801 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 101,00
12.07.2024 2224007649 oprava WC 4500240039 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 45,00
12.07.2024 2224007651 Nárok na úpravu cien materiálu ZM/2020/0414 4500241007 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 3,329,00
12.07.2024 2224007652 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241011 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 735,00
12.07.2024 2224007653 odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu ZM/2021/0438 4500241013 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 105,550,00
12.07.2024 2224007654 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233032 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 25,781,50
12.07.2024 2224007655 oprava vozovky D1 ZM/2020/0414 4500233029 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 170,156,44
12.07.2024 2224007656 oprava D1 TT-Horná Streda 6/24 ZM/2020/0414 4500233030 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 167,460,72
12.07.2024 2224007657 oprava D1 SC-TT 06/24 ZM/2020/0414 4500233022 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 42,040,20