Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2024 2224013307 Pletivo 4500246572 R-METAL, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK 36751081 229,00
19.11.2024 2224013308 OOPP 4500245798 BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK 44736835 371,20
19.11.2024 2224013309 Nápoje ET/2024/0021 4500246195 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 262,80
19.11.2024 2224013310 Tonery 4500246436 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 831,00
19.11.2024 2224013311 Tonery ZM/2023/0098 4500245200 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 7,980,00
19.11.2024 2224013312 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500244943 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,163,00
19.11.2024 2224013313 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500245079 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,233,10
19.11.2024 2224013319 revízna kniha výťahu 4500246113 ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK 31706053 6,24
19.11.2024 2224013317 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,005,85
19.11.2024 2224013318 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,154,26