Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.11.2024 2224013288 súčasti zvodidiel Fracasso ZM/2024/0467 4500245322 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 16,576,50
18.11.2024 2224013289 súčasti zvodidiel Fracasso ZM/2024/0467 4500245632 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 21,330,60
18.11.2024 2224013290 provízia za predaj DZ 10/24 ZM/2024/0102 4500247186 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 60,58
18.11.2024 2224013291 oprava sekcionálnej brány 4500246178 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 68,20
18.11.2024 2224013199 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 213,97
18.11.2024 2224013200 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,244,27
18.11.2024 2224013292 oprava sekcionálnej brány 4500245344 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 610,25
18.11.2024 2224013201 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 311,11
18.11.2024 2224013297 oprava mosta D1-188_PB 10/24 ZM/2023/0337 4500245520 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 19,349,00
18.11.2024 2224013203 zneškodnenie odpadu 10/24 ZML/214/2010 4500245794 FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 1,460,16