Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.02.2025 2225000831 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249419 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 686,72
05.02.2025 2225000832 BOZP, OPP 01/25 4500249055 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 300,00
05.02.2025 2225000833 Spojovací, spotrebný materiál 4500249642 REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK 47519401 158,26
05.02.2025 2225000835 OOPP 4500245359 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 517,01
05.02.2025 2225000836 Hutný, stavebný materiál 4500250484 MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK 31388639 223,67
05.02.2025 2225000820 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,008,50
05.02.2025 2225000837 hydroinštalačný materiál 4500250234 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 424,08
05.02.2025 2225000828 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,982,40
05.02.2025 2225000838 Nd na vozidlá 4500250146 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 23,40
05.02.2025 2225000834 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00