Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 2224013308 | OOPP | 4500245798 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 371,20 | |
19.11.2024 | 2224013309 | Nápoje | ET/2024/0021 | 4500246195 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 262,80 |
19.11.2024 | 2224013310 | Tonery | 4500246436 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 831,00 | |
19.11.2024 | 2224013311 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500245200 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 7,980,00 |
19.11.2024 | 2224013312 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500244943 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,163,00 |
19.11.2024 | 2224013313 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245079 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,233,10 |
19.11.2024 | 2224013319 | revízna kniha výťahu | 4500246113 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 6,24 | |
19.11.2024 | 2224013317 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,005,85 | |
19.11.2024 | 2224013318 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,154,26 | |
19.11.2024 | 2224013320 | podpora, údržba MS prostredia | ZM/2024/0177 | 4500241589 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,920,00 |