Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.08.2025 2225008775 EK BL895XO 4500258212 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 32,88
25.08.2025 2225008776 TK BL895XO 4500258212 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 35,88
25.08.2025 2225008777 opakovaná TK BA443NJ 4500258212 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 26,88
25.08.2025 2225008778 štvrťročná kontrola EPS 8/25 4500258400 VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 53125177 5,800,00
25.08.2025 2225008779 Mazivá 4500258560 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 912,25
25.08.2025 2225008780 Mazivá 4500258562 Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK 53369441 871,25
25.08.2025 2225008781 Spojovací, spotrebný materiál 4500258662 UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK 51739194 191,92
25.08.2025 2225008783 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500258596 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 863,64
25.08.2025 2225008784 ND na vozidlá 4500258391 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK 00605956 15,79
25.08.2025 2225008785 Tonery ZM/2023/0098 4500258303 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 4,087,00