Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.08.2025 2225008559 Provízia z predaja DZ 07/25 ZM/2024/0095 4500258785 Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK 52252256 270,17
15.08.2025 2225008560 Daňové poradenské služby ZM/2023/0420 4500256698 D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK 36025861 4,503,90
15.08.2025 2225008561 Oprava vozovky na D1 7/25 ZM/2024/0375 4500251618 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 806,691,13
15.08.2025 2225008562 Oprava vozovky na D1 8/25 ZM/2024/0375 4500251569 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 187,959,40
15.08.2025 2225008563 oprava, údržba PC klienta 4500257613 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 990,00
15.08.2025 2225008564 výmena poškodeného HDD 4500258245 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 391,00
15.08.2025 2225008565 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500258246 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 88,97
15.08.2025 2225008566 ND na vozidlá 4500258626 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 842,53
15.08.2025 2225008567 ND na vozidlá 4500258532 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 268,90
15.08.2025 2225008568 Autopotreby 4500258298 Ing. Ľubomír Ferianc, Východná 836, Východná, 032 32, SK 50876490 537,77