Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2024 2224011337 prekovanie kovania 4500241939 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 190,00
08.10.2024 2224011338 nastavenie, premazanie krídel 4500241943 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 1,235,00
08.10.2024 2224011339 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500244122 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 18,00
08.10.2024 2224011215 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,700,30
08.10.2024 2224011340 Náhradné diely 4500244085 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 166,00
08.10.2024 2224011230 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,262,66
08.10.2024 2224011341 Pneumatiky 4500244115 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 1,510,50
08.10.2024 2224011271 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 369,10
08.10.2024 2224011342 Provízia predaj DZ 09/24 ZM/2024/0102 4500245482 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 54,00
08.10.2024 2224011272 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 315,72