Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2024 2224011208 Nápojové lístky ZM/2024/0026 4500244025 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 36,40
07.10.2024 2224011209 Oprava stroja BL995YJ 4500242901 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 935,72
07.10.2024 2224011210 Oprava stroja BL045YI 4500242903 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 906,42
07.10.2024 2224011211 Stavebný, hutný materiál 4500244217 Bargertex s. r. o., Mlynská 43, Gerlachov, 059 42, SK 53006470 58,50
07.10.2024 2224011212 Pracovné náradie 4500243722 Jaromír Michalec, Hlavná 530/159, Hrabušice, 053 15, SK 52241467 1,625,00
07.10.2024 2224011213 Pracovné náradie 4500244362 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 152,00
07.10.2024 2224011225 Právne služby 09/2024 ZM/2017/0181 4500245683 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 4,530,00
07.10.2024 2224011226 Právne služby 09/2024 ZM/2017/0181 4500245684 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 1,980,00
07.10.2024 2224011227 Oprava mosta R1-003 ZM/2023/0400 4500237898 CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK 44101937 239,761,99
07.10.2024 2224011229 Tonery ZM/2023/0098 4500243112 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 1,026,00