Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.12.2024 2224014341 Pracovné náradie, služby 4500246811 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 5,574,00
06.12.2024 2224014373 Provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0110 4500248361 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 8,005,38
06.12.2024 2224014375 provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0097 4500248364 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 49,51
06.12.2024 2224014424 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
06.12.2024 2224014427 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,027,79
06.12.2024 2224014429 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0114 4500248425 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 15,62
06.12.2024 2224014432 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500245168 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 6,303,59
06.12.2024 2224014435 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500246690 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,982,10
06.12.2024 2224014436 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0079 4500248426 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 195,97
06.12.2024 2224014447 autoumývareň ZM/2011/0402 4500247621 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32