Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.10.2024 2224011134 BOZP, OPP 3.Q2024 4500243010 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 420,00
04.10.2024 2224011135 ND na BT952DE 4500243933 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 688,61
04.10.2024 2224011136 štvrťročná kontrola EPS 4500243515 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,652,90
04.10.2024 2224011137 servis plynových kotlov PO 4500243638 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 227,00
04.10.2024 2224011138 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500243876 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 63,091,00
04.10.2024 2224011139 Provízia z predaja DZ 09/2024 ZM/2024/0100 4500244746 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 50,52
04.10.2024 2224011140 oprava BA729MI 4500244038 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 561,94
04.10.2024 2224011141 zber triedených zložiek odpadov 9/24 4500232304 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 50,00
04.10.2024 2224011142 elektroinštalačný materiál 4500243799 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 3,448,44
04.10.2024 2224011143 IT materiál 4500243200 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 9,247,70