Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2013 2213011011 odborná prehl. zariadeni 4500041395 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 669,00
17.10.2013 2213011014 materiál 4500041815 Andrea Móderová - UNIPAP, Kňažské 532/8, Trenčín, 911 06, SK 46472738 392,31
17.10.2013 2213011017 posypová soľ 4500042159 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 6,803,97
17.10.2013 2213011023 Hlavičkový papier 4500041299 Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK 32761767 987,00
17.10.2013 2213011062 oprava a údržba strojov a zar. 4500040582 FERRMONT, spol. s.r.o., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 1,562,30
17.10.2013 2213011041 Servisné práce 4500041363 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 33,00
17.10.2013 2113001238 Zmluva o dielo - D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, zníženie hlukovej záťaže ZM/2013/0295 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 17,138,13
17.10.2013 2213011075 Maják 4500040683 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 650,37
17.10.2013 2213011091 Prenájom miestnosti 4500041954 URBIA HOTELS, s.r.o., Panská 14, Bratislava, 811 01, SK 35948906 83,33
17.10.2013 2213011100 technická kontrola 4500042109 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 204,37