Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2014 | 2214002310 | oprava a údržba ISD | 4500050109 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 19,394,17 | |
| 07.03.2014 | 2114000191 | D1 Fričovce - Svinia | ZM/2011/0434 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 730,240,32 | |
| 07.03.2014 | 2214001820 | Preklad AJ | ZM/2013/0291 | 4500048956 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 21,00 |
| 07.03.2014 | 2214001922 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,396,25 | |
| 07.03.2014 | 2114000192 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,965,487,73 | |
| 07.03.2014 | 2114000193 | vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Pstruša - Kriváň | ZM/2011/0309 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 338,52 | |
| 07.03.2014 | 2314001841 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2014/03009 | Rímskokatolícka cirkev, Stožok 328, Detva, 962 12, SK | 37898591 | 4,095,00 | |
| 07.03.2014 | 2114000194 | objednávka ZP k.ú.Istebník sťažovateľ p. Adamec | 13875/2014 | Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK | 37912747 | 150,00 | |
| 07.03.2014 | 2114000195 | MPV - ZP | 12823/2014 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 342,17 | |
| 07.03.2014 | 2114000196 | MPV - ZP | 12827/2014 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 4,291,12 |