Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2013 2213007129 Stravné lístky 4500037429 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,156,00
09.07.2013 2213007130 Nápojové poukážky 4500037430 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 217,00
09.07.2013 2213007499 Tonery, čítačka 4500037130 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 996,00
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2213007499 Tonery, čítačka 4500037130 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 996,00
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2213007499 Tonery, čítačka 4500037130 LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK 35777150 996,00
09.07.2013 2213007508 Pohonné hmoty 4500037757 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,389,08
09.07.2013 2313007386 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/09164 Habáň Anton, Nanterská 1681/14, Žilina, 010 08, SK 5812296963 315,16