Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003091 | Vyšitie loga na OOPP | 4500252789 | TO.FE.KO. s.r.o., Dlhá lúka 719/30, Nová Baňa, 968 01, SK | 50722115 | 76,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003092 | Vtoková mreža | 4500252429 | SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s., ul. A. Rudnaya č. 21, Žilina, 010 01, SK | 36404870 | 905,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003093 | Pracovné náradie | 4500252576 | NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31609961 | 4,821,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003094 | servisná oprava stroja | 4500252238 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,665,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003095 | eStravenky, Karta fpoho 3/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,356,45 |
| 31.03.2025 | 2125000110 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 320,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003098 | Tepovač | 4500253034 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 1,258,00 | |
| 31.03.2025 | 2125000111 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 330,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003099 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252691 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 185,91 |
| 31.03.2025 | 2125000112 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 290,00 |