Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2024 2224011419 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500239011 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011420 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500238953 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011421 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500238987 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011397 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 565,67
10.10.2024 2224011422 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500239105 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011423 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500238955 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011424 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500238853 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011473 Telekomunikačné poplatky 8/24 ZM/2024/0081 4500244530 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 -0,36
10.10.2024 2224011425 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500239388 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80
10.10.2024 2224011426 strážna služba 09/2024 ZM/2023/0080 4500239395 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 5,716,80